Экспорт товаров в 1с (реализация товаров с НДС 0%)

Buh, 19 Апр 2012. Рубрика: 1С Бухгалтерия ред. 2.0 | 1 отзыв

Для того, чтобы в программе 1С Бухгалтерия 8 можно было отражать реализацию по ставке 0%, необходимо поставить в учетной политике галочку напротив «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%»

Например, организация приобретает товар с НДС по ставке 18% с целью последующей перепродажи на экспорт по ставке 0%. Приобретение товаров отражается документом «Поступление товаров и услуг». В программе идем по следующему пути:

Покупка → Поступление товаров и услуг

В книге покупок не отражаем вычет НДС (галочку в счет – фактуре «Отразить вычет НДС» не ставим)

Теперь организация реализует поступивший товар с НДС по ставке 0% по договору на экспорт. Реализация отражается документом «Реализация товаров и услуг», в программе этот документ можно найти по следующему пути:

Продажа → Реализация товаров и  услуг

В договоре контрагента необходимо указать валюту и поставить галочку напротив «Реализация на экспорт»

После проведения документа реализации Формируется проводка по отнесению входящего НДС к реализации по ставке 0%:

Далее необходимо подтвердить применение ставки 0%. Делается это документом "Подтверждение нулевой ставки НДС" в программе этот документ можно найти:

Продажа → Ведение книги продаж → Подтверждение нулевой ставки НДС

Суммы НДС, предъявленные поставщиком по товарам, реализованным со ставкой НДС 0%, могут быть отражены в книге покупок документом "Формирование записей книги покупок" в программе можно найти по следующему пути:

Покупка → Ведение книги покупок → Формирование записей книги покупок с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%":

Документ «Формирование записей книги покупок» отражает следующие проводки:

В случае если НДС, предъявленный поставщиком, отражен в книге покупок раньше, чем была осуществлена реализация поступивших товаров со ставкой НДС 0%, требуется восстановить сумму НДС (Покупка → Ведение книги покупок → Восстановление НДС), предъявленную ранее к вычету. Восстановление НДС отражается в дополнительном листе книги продаж за тот период, в котором был отражен вычет. Для этого, при автоматическом заполнении документа, устанавливается флажок "Запись доп. листа" и указывается "Корректируемый период" - дата документа поступления, предположительно входящая в тот период, в котором отражен вычет. Потом делается Подтверждение нулевой ставки и Формирование записей книги покупок.

1 комментарий

Подписа на комментарии

  1. Татьяна пишет:

    Спасибо, надеюсь все получится!!! У меня первый экспорт и не понятно было как это отразить в 1 с

Трекбеки / Пинги

показать трекбеки

Ваш комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.